問題已解決
請問,房開企業(yè),已進(jìn)行土增清算,收到稅局退回土地增值稅1000萬元,如下分錄是否正確?謝謝 借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費-土地增值稅 750 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 250 借:應(yīng)交稅費-土地增值稅 750 貸:以前年度損益調(diào)整 750 借:以前年度損益調(diào)整 750 貸:利潤分配-未分配利潤 750
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好;? ?你這個是跨年退款回來是嗎 ?? ?借:銀行存款 1000
貸:應(yīng)交稅費-土地增值稅 750
貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 250
借:應(yīng)交稅費-土地增值稅 750
貸:以前年度損益調(diào)整 750
借:以前年度損益調(diào)整 750
貸:利潤分配-未分配利潤 750? 對的??
2023 06/07 10:45
84785021
2023 06/07 10:47
是的,去年繳交的土地增值稅,當(dāng)時繳交1000萬元時,借,應(yīng)交稅費-土地增值稅,貸:銀行存款 借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-土地增值稅
meizi老師
2023 06/07 10:48
你好; 那就對了哈; 對的??
84785021
2023 06/07 11:03
老師,如果恰好我公司下月虧損800萬元,下個月的企業(yè)所得稅可以計提負(fù)數(shù)的嗎?
meizi老師
2023 06/07 11:05
你好; 你可以紅沖的; 可以的;??
84785021
2023 06/07 11:06
具體分錄,老師,可以幫忙列示一下嗎?下月虧損800萬元,謝謝
meizi老師
2023 06/07 11:12
你好;? ? 紅沖; 就做; 借所得稅費用;金額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 金額負(fù)數(shù)? ?
84785021
2023 06/07 11:35
老師,我想了一下,接上問,我覺得如下分錄可能會更合理些,對嗎?
借:銀行存款 1000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅 1000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅 1000
貸:以前年度損益調(diào)整 1000
借:以前年度損益調(diào)整 250
貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 250
借
meizi老師
2023 06/07 11:38
你好; 你退稅是這樣做的;? ?借:銀行存款 1000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅 1000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅 1000
貸:以前年度損益調(diào)整 1000? ?; 你做所得稅是 跨年要補 計提; 是這樣來做的?借:以前年度損益調(diào)整 250
貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 250
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