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老師你好,之前舉辦推廣活動(dòng)采購了鮮花飲料之類的計(jì)入了推廣費(fèi),后來活動(dòng)結(jié)束,把剩余鮮花便宜清理了,這個(gè)收回的款想做沖減推廣費(fèi)支出,這個(gè)應(yīng)該是可以的吧?

84785005| 提問時(shí)間:2023 06/05 15:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以的,可以這樣做。
2023 06/05 15:22
84785005
2023 06/05 17:45
老師,那這筆款存入公賬的時(shí)候備注什么比較合適呢?因?yàn)楫?dāng)時(shí)清理的時(shí)候是現(xiàn)場(chǎng)員工收的款項(xiàng),還沒存入公賬
宋生老師
2023 06/05 17:51
您好,就寫往來款就好了
84785005
2023 06/05 18:43
就備注往來款嗎?不需要寫明推廣活動(dòng)物料清理之類的嗎
宋生老師
2023 06/05 19:52
您好,不用。憑證摘要寫就好了
84785005
2023 06/05 20:28
老師,那直接轉(zhuǎn)進(jìn)去不備注可以嗎?
宋生老師
2023 06/05 20:29
您好,這樣也可以的
84785005
2023 06/06 09:56
老師你好,這個(gè)賬上要怎么掛呢?借:其他應(yīng)收款-收款人,借方負(fù)數(shù):推廣費(fèi)。然后到賬了,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款嗎?
宋生老師
2023 06/06 10:02
你好!是的,就是這樣做
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