問題已解決

老師,上月支付了一個(gè)材料款21萬,暫估了成本21萬,這個(gè)月紅沖21萬,實(shí)際收到發(fā)票210545.75專票分錄怎么做

84784975| 提問時(shí)間:2023 06/03 11:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那你就先沖掉暫估后,做一筆? ?借 原材料 210545.75? ?應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 銀行存款
2023 06/03 11:01
84784975
2023 06/03 11:02
上月做了借應(yīng)付賬款21萬,貸銀存了21萬了
84784975
2023 06/03 11:02
還要結(jié)轉(zhuǎn)成本
小鎖老師
2023 06/03 11:04
那你現(xiàn)在紅沖掉上個(gè)月做的,需要做一筆正確的
84784975
2023 06/03 11:04
具體怎么寫分錄
84784975
2023 06/03 11:06
就是不知道怎么寫
小鎖老師
2023 06/03 11:08
借 銀行存款 21? 貸 以前年度損益調(diào)整)主營業(yè)務(wù)成本? 21? 借?前年度損益調(diào)整)主營業(yè)務(wù)成本? ?貸 未分配利潤
84784975
2023 06/03 11:12
沒跨年也要用以前年度損益調(diào)整嗎
小鎖老師
2023 06/03 11:13
沒跨年直接用主營業(yè)務(wù)成本,跨年了用這個(gè)份
84784975
2023 06/03 13:41
還是不太明白,老師,我的是專票跟之前付款金額不一樣,還有應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額
小鎖老師
2023 06/03 14:06
那你之前的分錄是什么呢,全部額
84784975
2023 06/03 14:28
付款時(shí),借應(yīng)付賬款21,貸銀存21,暫估時(shí),借工程施工21,貸預(yù)提費(fèi)用21,借主營業(yè)務(wù)成本21,貸工程施工21
小鎖老師
2023 06/03 14:30
那就是? 借 銀行存款? 21? 貸 主營業(yè)務(wù)成本 21? 然后本月? 借工程施工 21? 應(yīng)交稅費(fèi)(票面稅)? 貸 應(yīng)付賬款(合計(jì)? )
84784975
2023 06/03 14:40
上月做的支付的分錄,不用變,只是說上月的暫估紅沖掉,老師我覺得你的借銀存21,貸主營業(yè)務(wù)成本21,不太對
小鎖老師
2023 06/03 14:41
借銀存21,貸主營業(yè)務(wù)成本21,是為了沖銷上個(gè)月的分錄,這意思
84784975
2023 06/03 14:41
感覺哪里怪怪的
小鎖老師
2023 06/03 14:44
你可以把你的想法也寫出來
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~