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2、某城市企業(yè)屬于一般增值稅納稅人,2022年8月銷售應(yīng)稅消費(fèi)品,開(kāi)出轉(zhuǎn)票收入1000萬(wàn)元,收取運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)收入50萬(wàn)元,本月購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的銷售額是500萬(wàn)元,已知消費(fèi)稅率是10%、增值稅率13%,計(jì)算該企業(yè)該月應(yīng)納消費(fèi)稅、增值稅稅額及城市維護(hù)建設(shè)和教育附加金額。

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/31 22:24
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溫涼老師
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你好: 增值稅銷項(xiàng)1000*13%+50/(1+9%)*9%=134.13 增值稅進(jìn)項(xiàng)500*13%=65 應(yīng)納增值稅=134.13-65=69.13 消費(fèi)稅=1000*10%=100 城建和教育附加=(69.13+100)*(7%+3%)=16.91 希望對(duì)你有幫助
2023 05/31 23:02
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