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增值稅產(chǎn)生留底后,應交稅費~進項稅借方有余額,應交稅費~銷項稅貸方有余額,月末就這樣掛著不用管嗎?

84784985| 提問時間:2023 05/30 14:32
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023 05/30 14:33
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