問題已解決

發(fā)票認(rèn)證前做賬放到待抵扣里了,認(rèn)證抵扣之后該怎么做賬呀?

84784956| 提問時間:2023 05/27 01:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,認(rèn)證抵扣后,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸,應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅
2023 05/27 01:30
84784956
2023 05/27 13:37
老師為什么不是借應(yīng)交稅費-待抵扣 貸:應(yīng)交增值稅-認(rèn)證抵扣
王雁鳴老師
2023 05/27 14:42
同學(xué)你好,因為已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,所以就不用做這個分錄了。
84784956
2023 05/27 16:15
老師為什么不用做啊
王雁鳴老師
2023 05/27 16:29
同學(xué)你好,因為做了這一步,還要再做一步,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸,應(yīng)交稅費-認(rèn)證抵扣。就顯得多余了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~