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老師發(fā)票認(rèn)證抵扣了,如何做賬?未認(rèn)證抵扣了如何做賬

84784985| 提問時間:2022 07/01 19:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,認(rèn)證了,借管理費用, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款, 如果沒有認(rèn)證,借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證,貸銀行存款
2022 07/01 19:27
84784985
2022 07/01 19:36
這樣可以不
郭老師
2022 07/01 19:37
可以 待認(rèn)證,這個科目是二級科目
84784985
2022 07/01 20:03
待認(rèn)證跟待抵扣是一個意思嗎
郭老師
2022 07/01 20:04
不一個 待認(rèn)證是發(fā)票沒認(rèn)證 待抵扣是發(fā)票認(rèn)證了 輔導(dǎo)期稅務(wù)局不允許抵扣的,需要比對才可以
84784985
2022 07/01 20:06
輔導(dǎo)期是什么意思
84784985
2022 07/01 20:08
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
郭老師
2022 07/01 20:14
剛成立一般納稅人稅務(wù)局要求有3-6個月的輔導(dǎo)期 需要
84784985
2022 07/01 20:16
銷售成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 07/01 20:16
你好 銷售數(shù)量*購買單價
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