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進項發(fā)票做賬未抵扣認證分錄

84784962| 提問時間:2021 04/08 18:35
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!
你好,同學借管理費用應交稅費應交增值稅待認證進項稅額貸應付賬款。
2021 04/08 18:35
84784962
2021 04/08 18:39
好的,那這個待認證抵扣的稅額也不用反映在報稅時候增值稅表二的進項表里對吧?
李芬老師
2021 04/08 18:41
你好同學,因為你沒認證,不需要在增值稅申報表里面體現(xiàn)。
84784962
2021 04/08 18:44
那如果是認證發(fā)票但沒有抵扣,就是借應交稅費-待抵扣進項稅額對吧老師
李芬老師
2021 04/08 18:46
你有同學是這個意思。
84784962
2021 04/08 18:50
那發(fā)票是只有先認證了然后才可以確認抵扣操作對吧?也就是未認證未抵扣的情況下,只做應交稅費待認證進項稅額分錄對吧老師
李芬老師
2021 04/08 18:52
老同學,你理解的是正確的。
84784962
2021 04/08 18:52
如果下個月認證抵扣,那是不是只要做借應交稅費進項稅額貸進項稅額金額就行了
84784962
2021 04/08 18:59
比如原來分錄借管理費用辦公費借應交稅費待認證進項稅額,貸款其他應付款個人員工 等發(fā)票認證抵扣了 借應交稅費進項稅額比如100 貸其他應付款個人員工100
李芬老師
2021 04/08 19:00
你好,同學沒有認證的時候,借管理費用應交稅費應交增值稅待認證進項稅額貸其他應付款個人員工。 等認證的是借應交稅費應交增值稅進項稅額貸應交稅費應交增值稅待認證進項稅額。
84784962
2021 04/08 19:02
好的明白了,謝謝老師。那員工自己墊錢參加培訓,拿發(fā)票報銷時候,是計入職工教育經(jīng)費里面嗎?不需要拉到個稅申報吧?
李芬老師
2021 04/08 19:04
同學,是的,職工教育經(jīng)費,不需要繳納個稅
84784962
2021 04/08 19:07
那該員工屬于研發(fā)部門的,可以在管理費用的研發(fā)費用里面設(shè)置一個職工教育經(jīng)費明細科目嗎
李芬老師
2021 04/08 19:08
也可以這樣設(shè)置的。
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