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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬未抵扣認(rèn)證分錄
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速問(wèn)速答你好,同學(xué)借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
2021 04/08 18:35
84784962
2021 04/08 18:39
好的,那這個(gè)待認(rèn)證抵扣的稅額也不用反映在報(bào)稅時(shí)候增值稅表二的進(jìn)項(xiàng)表里對(duì)吧?
李芬老師
2021 04/08 18:41
你好同學(xué),因?yàn)槟銢](méi)認(rèn)證,不需要在增值稅申報(bào)表里面體現(xiàn)。
84784962
2021 04/08 18:44
那如果是認(rèn)證發(fā)票但沒(méi)有抵扣,就是借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)吧老師
李芬老師
2021 04/08 18:46
你有同學(xué)是這個(gè)意思。
84784962
2021 04/08 18:50
那發(fā)票是只有先認(rèn)證了然后才可以確認(rèn)抵扣操作對(duì)吧?也就是未認(rèn)證未抵扣的情況下,只做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄對(duì)吧老師
李芬老師
2021 04/08 18:52
老同學(xué),你理解的是正確的。
84784962
2021 04/08 18:52
如果下個(gè)月認(rèn)證抵扣,那是不是只要做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng)稅額金額就行了
84784962
2021 04/08 18:59
比如原來(lái)分錄借管理費(fèi)用辦公費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸款其他應(yīng)付款個(gè)人員工
等發(fā)票認(rèn)證抵扣了
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額比如100
貸其他應(yīng)付款個(gè)人員工100
李芬老師
2021 04/08 19:00
你好,同學(xué)沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候,借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)付款個(gè)人員工。
等認(rèn)證的是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784962
2021 04/08 19:02
好的明白了,謝謝老師。那員工自己墊錢(qián)參加培訓(xùn),拿發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí)候,是計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)里面嗎?不需要拉到個(gè)稅申報(bào)吧?
李芬老師
2021 04/08 19:04
同學(xué),是的,職工教育經(jīng)費(fèi),不需要繳納個(gè)稅
84784962
2021 04/08 19:07
那該員工屬于研發(fā)部門(mén)的,可以在管理費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用里面設(shè)置一個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)明細(xì)科目嗎
李芬老師
2021 04/08 19:08
也可以這樣設(shè)置的。
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