問題已解決

老師,問下,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在不同的時(shí)期分錄如何寫?我現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)取得了,但是還未認(rèn)證,也未抵扣。下個(gè)月開始有要進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,這個(gè)分錄又怎么寫?

84785016| 提問時(shí)間:2022 03/14 11:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? ? ? ?1. 比如 取得辦公費(fèi)發(fā)票暫時(shí)不 認(rèn)證 ; 借管理費(fèi)用-? 辦公費(fèi);? 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 2.? ?認(rèn)證的時(shí)候做 :借 進(jìn)項(xiàng)稅貸???應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2022 03/14 11:07
84785016
2022 03/14 11:09
認(rèn)證了,然后抵扣了。怎么寫嘞。并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅要大于實(shí)際應(yīng)交增值稅,這多的部分怎么寫
meizi老師
2022 03/14 11:14
?你好 ;? ? ? ?借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? 。? ? ? 意思要進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅嗎? ?
84785016
2022 03/14 11:19
就是,現(xiàn)在要把前面未認(rèn)證的進(jìn)行認(rèn)證了,并且進(jìn)行抵扣了。這個(gè)分錄怎么寫。并且認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅了。這個(gè)多的部分怎么處理
meizi老師
2022 03/14 11:20
?你好 ;? ? ? ? ??? ?1. 比如 取得辦公費(fèi)發(fā)票暫時(shí)不 認(rèn)證 ; 借管理費(fèi)用-? 辦公費(fèi);? 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 2.? ?認(rèn)證的時(shí)候做 :借 進(jìn)項(xiàng)稅貸???應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ?;然后月末結(jié)轉(zhuǎn)下就行了。? ?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬
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