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這個月有未認(rèn)證抵扣發(fā)票如何做賬呢?

84785027| 提問時間:2022 05/15 22:36
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
本月未認(rèn)證 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額 )中登記
2022 05/15 22:38
84785027
2022 05/16 08:10
等認(rèn)證之后就借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),是這樣嗎?
秦楓老師
2022 05/16 08:27
是的 同學(xué) 你的理解沒問題
84785027
2022 05/16 08:31
老師,留底稅退稅的附加稅怎么做會計分錄
秦楓老師
2022 05/16 09:11
沖銷稅金及附加? 借:銀行存款 貸:稅金及附加? 不要計到營業(yè)外收入中去?
84785027
2022 05/16 09:21
好的,謝謝老師
秦楓老師
2022 05/16 09:25
不客氣 祝您工作順利? 如果老師的答復(fù)有幫助到你 麻煩給個評價哦
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