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在做賬中發(fā)票如果是當(dāng)月開進(jìn)來的但是當(dāng)期未認(rèn)證抵扣,后面幾個月之后才抵扣在這兩段期間怎么做賬?憑證怎么附?

84785000| 提問時間:2023 08/01 22:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到的時候 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 到后期認(rèn)證抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 復(fù)印一份抵扣聯(lián)附在第二份憑證后面就好了
2023 08/01 22:54
84785000
2023 08/01 23:00
那老師,實(shí)務(wù)中是否可以在認(rèn)證抵扣的時候這么做賬 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 在取得發(fā)票的時候不做賬呢?
bamboo老師
2023 08/01 23:01
那賬上的原材料 應(yīng)付賬款金額不是實(shí)際的? 資產(chǎn) 負(fù)債不能如實(shí)反映
84785000
2023 08/01 23:04
有些商貿(mào)企業(yè)有庫存,不太理解庫存暫估入庫這個操作是怎樣進(jìn)行的,還有沖銷暫估,這是個什么樣的過程,然后需要怎么做賬
bamboo老師
2023 08/01 23:07
借:庫存商品 不含稅金額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票 借;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
84785000
2023 08/01 23:09
什么情況需要暫估,什么情況需要沖銷暫估呢?
bamboo老師
2023 08/01 23:12
收到商品 暫時沒有收到發(fā)票 需要暫估 收到發(fā)票后 沖銷暫估
84785000
2023 08/01 23:12
那這個金額根據(jù)什么金額暫估呢?
bamboo老師
2023 08/01 23:14
購入商品的不含稅金額啊(可以抵扣的稅金剔除) 我前面分錄注明了啊
84785000
2023 08/01 23:23
那如果不知道購入商品的金額呢,怎么暫估?
bamboo老師
2023 08/01 23:31
不知道金額沒法暫估啊 也沒有簽訂合同嗎
84785000
2023 08/01 23:38
沒有簽訂
bamboo老師
2023 08/02 06:40
那經(jīng)手人也不知道價格么
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