問題已解決

老師,請問公司匯算清繳享受企小微企業(yè)所得稅減免后應(yīng)退稅一萬多點(diǎn),但是我們公司本年度預(yù)交的時(shí)候沒有繳納過所得稅,這個(gè)退稅應(yīng)怎么處理呀?

84785031| 提問時(shí)間:2023 05/26 12:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
本期實(shí)際已交納,你看一下這里面有金額嗎?
2023 05/26 12:41
84785031
2023 05/26 12:50
沒有,是0;您看我拍的填報(bào)的申報(bào)表
郭老師
2023 05/26 12:55
你的107040這個(gè)表格不對。
郭老師
2023 05/26 12:55
里面的是實(shí)際利潤乘以22.5%,按照這個(gè)來算。
84785031
2023 05/26 13:08
107040這個(gè)表格是小型微利企業(yè)減免優(yōu)惠,不是這個(gè)嗎?老師
郭老師
2023 05/26 13:09
實(shí)際利潤乘以22.5%, 減免的都大于應(yīng)交的稅款了
84785031
2023 05/26 13:09
還有實(shí)際利潤乘以22.5%是什么意思?這里面的稅率是自動帶出來的呀
84785031
2023 05/26 13:12
老師,減免的金額是怎么算出來的?107040這個(gè)表我重新打開自動算了下,金額變成了2299.82元,這樣就不牽扯退稅的事情了
郭老師
2023 05/26 13:12
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5% 正常的利潤稅率是25%,那減免的稅款不就是25%減去2.5%?
郭老師
2023 05/26 13:12
帶出來的也不一定是正確的,這個(gè)理解嗎?修改去吧。
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