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固定資產(chǎn)車輛沒有提完折舊,做了報廢處理,會計分錄該怎么做

84785015| 提問時間:2017 12/20 10:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
1、核銷固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進項)轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準后結(jié)轉(zhuǎn)當期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 6、期末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
2017 12/20 10:20
84785015
2017 12/20 10:23
10月末處理的,11月這個月還用再提一個月的折舊后再處理嗎
宋生老師
2017 12/20 10:25
你好!如果你是10月處理,11月就不用折舊了。
84785015
2017 12/20 10:34
2、增值稅(進項)轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這個是指當初買的時候的稅嗎
宋生老師
2017 12/20 10:36
您好!是的。沒有折舊部分的進項要轉(zhuǎn)出
84785015
2017 12/20 10:39
這個好像查不到了,當時手工帳,后來軟件記賬了,怎么辦啊
宋生老師
2017 12/20 10:42
你好!你現(xiàn)在不知道你折舊了多少金額嗎?
84785015
2017 12/20 10:56
老師麻煩你幫我做一下這個:車輛原值345870,累計折舊:146879.72,凈值:198990.28,淘汰黃標車補貼16800,這一系列分錄怎么處理
宋生老師
2017 12/20 13:35
你好!分錄就是上面給出的那些。
84785015
2017 12/20 13:37
淘汰黃標車補貼16800,這個怎么入賬
宋生老師
2017 12/20 13:39
你好!這個相當于變賣的收入
84785015
2017 12/20 14:05
老師像我們單位這種情況,固定資產(chǎn)處理完了對于企業(yè)的利潤來說,有什么影響
宋生老師
2017 12/20 14:07
你好!你看你的車子,凈值19萬多,結(jié)果補16800 企業(yè)利潤就減少了
84785015
2017 12/20 14:31
老師,我還是做了一下,第三條是不是報廢期間產(chǎn)生的費用,具體我沒有算,你幫我檢查一下 這樣是對的嗎?
宋生老師
2017 12/20 14:31
你好!是的,大體上就是這樣了
84785015
2017 12/20 15:01
老師還有個問題就是進項稅這個地方,這車是營改增前買的,進項稅轉(zhuǎn)出的話合理嗎,我還有沒有抵扣的進項稅,這樣轉(zhuǎn)出的話,我那些進項稅是不是就不能抵扣了啊
宋生老師
2017 12/20 15:01
你好!如果你沒有抵扣過就不用轉(zhuǎn)出了
84785015
2017 12/20 15:47
好的,謝謝老師,辛苦了
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