問(wèn)題已解決

老師好,我們單位進(jìn)行年度匯算需要補(bǔ)稅17000,那會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整17000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅17000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅17000 貸:銀行存款17000 那未分配利潤(rùn)是不是也要調(diào)整

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/25 08:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
對(duì)的 要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 05/25 08:45
84785028
2023 05/25 08:46
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84785028
2023 05/25 08:46
那賬面的資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤(rùn)會(huì)減少對(duì)么。
樸老師
2023 05/25 09:02
對(duì)的 這個(gè)會(huì)減少的
84785028
2023 05/25 09:03
好的,謝謝老師
樸老師
2023 05/25 09:13
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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