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實(shí)務(wù)
問題已解決
做23匯算清繳納稅增,還需要改22年的財(cái)務(wù)報(bào)表么?不需要改吧?那我的23年期初余額不是不連續(xù)了嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好,不需要改22年的財(cái)務(wù)報(bào)表了。你說的不連續(xù)是指的什么情況呢,麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2023 05/24 20:14
84785028
2023 05/24 22:03
22年度多計(jì)提了費(fèi)用23年沖回后計(jì)入以前年度損益調(diào)整.
借:以前年度損益調(diào)整
貸:費(fèi)用科目
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配﹣未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
這樣做賬對么?
然后更正22年報(bào)表,在22匯算清繳時(shí)做調(diào)增
王雁鳴老師
2023 05/24 22:04
同學(xué)你好,22年度多計(jì)提了費(fèi)用23年沖回后計(jì)入以前年度損益調(diào)整.
借:以前年度損益調(diào)整
貸:費(fèi)用科目
這個(gè)應(yīng)該不對,不應(yīng)該貸:費(fèi)用科目。
84785028
2023 05/24 22:27
我想知道我應(yīng)該怎么做賬,需不需要改22年報(bào)表
王雁鳴老師
2023 05/24 22:29
同學(xué)你好,做賬時(shí),應(yīng)該借:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款。再做借:利潤分配-未分配利潤,負(fù)數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),這樣就不需要改2022年的報(bào)表了。
84785028
2023 05/25 08:38
匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有預(yù)警么?調(diào)增和改22年的賬哪種更可取?
王雁鳴老師
2023 05/25 09:07
同學(xué)你好,調(diào)增不會(huì)有預(yù)警,調(diào)增更可取。
84785028
2023 05/25 18:13
賬面庫存過大 實(shí)際沒有庫存怎么調(diào)庫存商品?
開票進(jìn)來已做抵扣 未開票出去 導(dǎo)致庫存商品過大
王雁鳴老師
2023 05/25 18:26
同學(xué)你好,可以做盤虧處理。
84785028
2023 05/25 19:12
小規(guī)模納稅人,增值稅按月申報(bào),月銷售收入超了10萬,交了稅,但是季度沒達(dá)到30萬,那前面交的稅還可以退嗎?
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