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我們的增值稅可以加計扣除10%,請問這個怎么記賬呢,我去年做成了營業(yè)外收入
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速問速答1。抵減前的應(yīng)納稅額等于零的,當期可抵減加計抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減,不做賬務(wù)處理,建議做輔助賬;2。抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且大于當期可抵減加計抵減額的,當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減;按應(yīng)納稅額借記應(yīng)交稅費--未交增值稅等科目,按實際納稅金額貸記銀行存款科目,按當期可抵減加計抵減額全額貸記其他收益科目。3。抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且小于或等于當期可抵減加計抵減額的,以當期可抵減加計抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完的當期可抵減加計抵減額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。按應(yīng)納稅額借記應(yīng)交稅費--未交增值稅等科目,按加計抵減的金額貸記其他收益科目。另未抵減完的當期可抵減加計抵減額,不做賬務(wù)處理,建議做輔助賬。
2023 05/23 15:08
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