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老師,2019年收到了一份虛開成本發(fā)票,2022年已補(bǔ)交了稅款,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理

84784969| 提問時(shí)間:2023 05/22 11:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,是針對補(bǔ)交稅款做分錄??
2023 05/22 11:47
84784969
2023 05/22 11:54
整個(gè)賬務(wù)處理
鄒老師
2023 05/22 11:55
你好 借:營業(yè)外支出 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,營業(yè)外支出?—滯納金,?貸:銀行存款
84784969
2023 05/22 12:16
是普票,用不用調(diào)以前年度塤益,未分配利潤
鄒老師
2023 05/22 12:57
你好,這個(gè)不需要通過?以前年度塤益調(diào)整 科目核算,直接計(jì)入 營業(yè)外支出? 就是了?
84784969
2023 05/22 13:25
是普票,沒有增值稅可低,怎么做賬
鄒老師
2023 05/22 13:26
你好,是普票,你之前所做的分錄是???
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