問題已解決

老師,你好,我想咨詢下:我上個月4月份紅沖了一張發(fā)票的金額比正數的發(fā)票的金額要大很多,然后稅額相沖‘4月份申報增值稅的時候、不需要繳納增值稅,我想問,還有紅沖剩下的銷項稅額,能留到6月份申報5月增值稅的時候抵嗎?’

84784971| 提問時間:2023 05/19 11:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個可以的
2023 05/19 11:54
84784971
2023 05/19 11:58
好的,謝謝。
樸老師
2023 05/19 12:13
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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