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一般納稅人下個(gè)月紅沖上個(gè)月的發(fā)票,申報(bào)下個(gè)月增值稅的時(shí)候可以直接抵減紅沖的稅額的金額申報(bào)嗎,還是紅沖部分只能另外申報(bào)退稅,不能直接抵減

84785005| 提問時(shí)間:2017 11/06 15:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,可以按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào)的
2017 11/06 15:41
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