問(wèn)題已解決

老師好,上年度做了暫估費(fèi)用,今年實(shí)際收到發(fā)票金額沒(méi)有去年暫估的多,所得稅匯算清繳會(huì)調(diào)整減少這筆費(fèi)用,賬套里要沖回這筆費(fèi)用嗎?分錄該怎么做呀?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/19 09:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好狀態(tài)上面是要沖減的。你把暫估的分錄做紅字分錄沖掉,然后按照實(shí)際收到的發(fā)票重新再做一次。
2023 05/19 09:58
84785013
2023 05/19 10:06
這個(gè)發(fā)票收不到了
宋生老師
2023 05/19 10:06
你好,對(duì)呀,是按上面的呀,你收到多少就做多少進(jìn)去。
84785013
2023 05/19 10:06
因?yàn)轭A(yù)估和實(shí)際有差額,當(dāng)時(shí)預(yù)估多了點(diǎn)
84785013
2023 05/19 10:07
那剩下的差額應(yīng)該怎么做分錄呢
84785013
2023 05/19 10:07
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整?
宋生老師
2023 05/19 10:13
你好,你當(dāng)時(shí)預(yù)估的時(shí)候怎么做的分錄?
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