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發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費(fèi)記錯賬了,航天信息開的普票,借方科目錯了,怎么調(diào)整?

84784957| 提問時(shí)間:2023 05/18 16:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 你調(diào)整下; 你是一般納稅人還是小規(guī)模的; 你科目確實(shí)錯誤了? ?
2023 05/18 16:30
84784957
2023 05/18 16:35
我是一般納稅人,這個(gè)是以前代賬公司做的賬,一直顯示我未交增值稅280,我想把它調(diào)整過來
meizi老師
2023 05/18 16:37
你好;? ? ? 你這個(gè)科目之前全套分錄怎么寫的; 我看看; 看怎么來調(diào)整?
84784957
2023 05/18 16:44
這個(gè)是當(dāng)月轉(zhuǎn)出的金額,7月份交的增值稅是這么多,他那個(gè)280不包含在這里面,所以顯示我未交增值稅280
84784957
2023 05/18 16:45
7月交增值稅就是借:應(yīng)交稅金未交增值稅,貸銀行存款
84784957
2023 05/18 16:48
是不是進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目?
meizi老師
2023 05/18 16:50
你好;? ?不對哦; 你支付 借管理費(fèi)用貸銀行存款; 抵減 “借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額貸管理費(fèi)用? ? ”
84784957
2023 05/18 16:54
這樣做不行?
meizi老師
2023 05/18 16:57
可以 ; 你現(xiàn)在調(diào)整; 可以這樣做? ?
84784957
2023 05/18 17:04
發(fā)現(xiàn)以前年度當(dāng)月沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅,增值稅已經(jīng)交了,我可不可以直接補(bǔ)個(gè)分錄?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
meizi老師
2023 05/18 17:05
你好; 可以哈; 直接 可以補(bǔ)? ?;但是你走轉(zhuǎn)出未交增值稅; 到時(shí)你還得 按我說的 去寫哦; 不然不平? ?
84784957
2023 05/18 18:33
這個(gè)該怎么調(diào)?計(jì)提印花稅是對的,但是繳納印花稅應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)吧?
84784957
2023 05/18 18:34
我科目余額表上一直顯示應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅比實(shí)際多117.2
meizi老師
2023 05/18 21:02
你好; 印花稅不走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅科目的;? ?你們是什么準(zhǔn)則;其他應(yīng)交款 是會計(jì)制度里面的科目
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