問題已解決
老師,我想請(qǐng)問一下,我們公司是一般納稅人,由于上個(gè)月的發(fā)票沒有及時(shí)到位,導(dǎo)致我們的稅額是4306.81,這個(gè)月把發(fā)票已經(jīng)補(bǔ)齊了,進(jìn)項(xiàng)票抵扣增值稅,但是附加稅那部分我們要交稅,請(qǐng)問一下,我們抵扣的那部分增值稅不用交稅了,這個(gè)分錄是不是 上個(gè)月計(jì)提,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,這個(gè)月已經(jīng)抵扣了增值稅,可不可以做一筆同樣的分錄,分錄為負(fù)數(shù)分錄
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速問速答你好,是的呢。抵扣的那部分增值稅不用交稅了
2023 05/13 15:33
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