問題已解決
公司22年所得稅匯算已經(jīng)申報完成,但是去年暫估的成本發(fā)票5月底開不開了,更正22年的匯算,調(diào)表不調(diào)賬,我去年暫估賬務(wù)處理如下 借:主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸,應付賬款暫估100萬, 今年5月底前只開來了50萬,我怎么平這個掛的暫估賬,怎么做分錄。
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速問速答你好,以后這個50萬能給你開來嗎?或者是你們單位能支付嗎?如果不支付的話,借應付賬款暫估貸以前年度損益調(diào)整100萬,借以前年度損益調(diào)整50萬,貸銀行存款。
2023 05/10 15:03
郭老師
2023 05/10 15:03
不是實際的業(yè)務(wù)需要納稅調(diào)增,也需要紅沖。
84784988
2023 05/10 15:07
這50萬以后也不開來了
郭老師
2023 05/10 15:08
你好,紅沖就可以的,我上面分錄就是。
84784988
2023 05/10 15:08
差的50萬要通過以前年度調(diào)整來平賬
84784988
2023 05/10 15:09
沖紅這筆分錄怎么做
郭老師
2023 05/10 15:10
對的,是的,借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整100萬,這個就是紅沖的。
84784988
2023 05/10 15:10
還要付50萬的分錄怎么坐呀
郭老師
2023 05/10 15:11
借以前年度損益調(diào)整50萬,貸銀行存款
郭老師
2023 05/10 15:11
現(xiàn)在還沒有支付,把銀行存款改成應付賬款。
84784988
2023 05/10 15:13
能不能把沖紅后收到發(fā)票后一共要做的分錄給全講一下
84784988
2023 05/10 15:14
那就是雖然調(diào)表了,雖然不調(diào)賬,但是今天還是要針對這筆暫估款進去賬務(wù)處理對吧
84784988
2023 05/10 15:15
但是今年
84784988
2023 05/10 15:16
匯算中調(diào)增這筆成本,調(diào)匯算表的哪張表多少行
郭老師
2023 05/10 15:17
借應付賬款暫估貸以前年度損益調(diào)整100萬,
借以前年度損益調(diào)整50萬,貸應付賬款
郭老師
2023 05/10 15:17
你是不是沒有看到15:03那一里面給你寫了,你能看一下嗎。
84784988
2023 05/10 15:20
好明白了
郭老師
2023 05/10 15:24
不用客氣,工作愉快。
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