問題已解決

請問老師,我們?nèi)ツ晔盏揭慌牧?,按對方出庫單做? 借:庫存商品 100萬 貸:其他應(yīng)付款 100萬 然后現(xiàn)在收到了對方補(bǔ)開的發(fā)票100萬,銀行付款付了60萬(剩下的40萬下個(gè)月也會(huì)付完)。請問我怎么做賬?謝謝

84785029| 提問時(shí)間:2023 05/09 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2023 05/09 15:57
84785029
2023 05/09 16:25
結(jié)轉(zhuǎn)了 老師 謝謝
84785029
2023 05/09 16:26
是不是說在今年匯算清繳之前可以補(bǔ)去年的發(fā)票
郭老師
2023 05/09 16:26
借其貸應(yīng)付款,貸庫存商品, 借庫存商品貸銀行存款,其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 05/09 16:27
其他的不需要調(diào)整,可以抵扣所得稅。
84785029
2023 05/09 17:13
收到的是專票這個(gè)月還抵扣了
郭老師
2023 05/09 17:15
借庫存商品貸銀行存款,其他應(yīng)付款改成借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行放款其他應(yīng)付款,那你看一下你是不是成本多做了。
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