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我前期原材料估價100完,收到發(fā)票60萬,我現(xiàn)在要沖估價100萬,那么原材料結轉(zhuǎn)怎么記賬

84785018| 提問時間:2022 01/17 12:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 你實際材料是60萬的還是100萬的?? ?
2022 01/17 12:56
84785018
2022 01/17 12:57
實際材料60萬
meizi老師
2022 01/17 13:00
你好; 去紅沖在暫估原材料分錄。 同時沖結轉(zhuǎn)分錄? ? ? 你結轉(zhuǎn)分錄借貸方不變。金額負數(shù)去紅沖? ?
84785018
2022 01/17 13:05
老師,沒懂, 前期估價 借:原材料100萬 貸:應付賬款—材料估價100萬 收到實際材料發(fā)票 借:原材料60萬 貸:應付賬款60萬 沖材料估價 借:原材料-100萬 貸:應付賬款—材料估價-100萬 月底結轉(zhuǎn)原材料 借:工程施工—材料費-40萬 貸:原材料-40萬 是這樣嗎?
meizi老師
2022 01/17 13:12
嗯是的。 就這樣來做 。對的??
84785018
2022 01/17 13:12
原材料可以體現(xiàn)負數(shù)金額?
84785018
2022 01/17 13:13
結轉(zhuǎn)材料,工程施工—材料費也能提現(xiàn)負數(shù)金額是嗎?
meizi老師
2022 01/17 13:15
?你好; 正常是不會負數(shù)的;但是你現(xiàn)在沒有辦法 你 多暫估了 就是會負數(shù)的 ;? ? ? 是的。最終去影響 主營業(yè)務成本? ?
84785018
2022 01/17 13:20
老師,還有一種情況,就是我預估價水泥20萬,但是我收到的是砂漿20發(fā)票(實際發(fā)生的),我前期預付錯材料了,我怎么賬務處理
meizi老師
2022 01/17 13:22
?你好 ;? ?預付做材料是什么情況。 描述下??
84785018
2022 01/17 13:22
前期估價 借:原材料—20萬 貸:應付賬款—材料估價20萬 收到實際材料發(fā)票 借:原材料—砂漿20萬 貸:應付賬款20萬 沖材料估價 借:原材料-水泥20 貸:應付賬款—材料估價-20萬 月底結轉(zhuǎn)原材料分錄不知道怎么做
meizi老師
2022 01/17 13:24
你好;? ? 你上面暫估的是水泥。 實際是? ?砂漿是嗎 ?? ? 你成本沒有差異 ;你直接做? 借原材料-砂漿? 貸原材料=水泥 。? ? 付款借應付賬款-暫估 貸應付賬款即可? ??
84785018
2022 01/17 13:24
就是當月發(fā)生了材料,沒辦法取的材料發(fā)票,賬務處理就預估材料
meizi老師
2022 01/17 13:38
?你好 ;? ? ? 那 你說的結轉(zhuǎn)原材料是啥情況。 你有做領用或者銷售嗎?
84785018
2022 01/17 13:39
但是,我知道了,謝謝
84785018
2022 01/17 13:39
老師,我知道了,謝謝
meizi老師
2022 01/17 13:43
?知道了吧 。 那就好 我就不回復你了哦??
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