問題已解決
老師三月份我把一個員工的工資多計提了1000元,再四月份發(fā)工資的時候也多發(fā)了她1000。五月份發(fā)工資的時候我在這個員工四月份的工資里扣下三月份多發(fā)的1000元。那么這個得如何記賬呢?首先沖掉,三月份多計提的1000元。借:管理費用-1000貸:應付職工薪酬-1000 。然后我的應付職工薪酬貸方有-1000的余額。這個賬應該怎么平呢/
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速問速答你好,你多發(fā)給他了1000,這個就不需要做額外賬務處理啦
然后你們在發(fā)給他工資的時候,少發(fā)給他1000,你少計提1000,少支付給他。
2023 05/08 14:35
郭老師
2023 05/08 14:35
也就是三月份正常多計提一千
四月份多發(fā)給他1000,都是正常做。
84785016
2023 05/08 14:49
好的。那我就是四月份的計提工資的時候,少計提1000.在五月份發(fā)工資的時候少發(fā)1000元。
郭老師
2023 05/08 14:50
對的,是的,是這么做的。
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