問題已解決
那就不平了啊,你計提了1000的工資,結(jié)果發(fā)1000-639,那應(yīng)付職工薪酬這個科目不就不平了嗎
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2020 02/28 11:56
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2020 02/28 12:00
老師,我們12月發(fā)獎金多計提了639,我們也按這個錯誤的金額計提和發(fā)放了,等于12月計提科目是
借管理費用獎金
貸應(yīng)付職工薪酬獎金,
這個計提包含了639,
發(fā)放時
借應(yīng)付職工薪酬獎金
貸銀行存款,這個也包含了639,
我們這邊是打算從1月工資扣,不打算讓員工退回來
我們一月的時候就直接沖銷了這筆多計提的獎金,
借應(yīng)付職工薪酬獎金 639,
貸管理費用獎金639,
老師我想問那我計提1月工資時,管理費用-工資這個是科目,是不是應(yīng)該加上這個639,因為我們行政做工資表時應(yīng)發(fā)金額是扣除了這個639,因為他想著直接從工資扣,就沒有算進(jìn)工資了,以及發(fā)放1月工資
樸老師
2020 02/28 12:17
多計提的直接原分錄沖紅了就行,就是計提的分錄負(fù)數(shù)
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