問題已解決

請問我們3月收的普票在4月被銷售方?jīng)_紅,4月重新開專票給我們,如何做賬呢?

84784984| 提問時間:2023 05/06 17:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
三月份收到的,當時怎么做的?
2023 05/06 17:24
84784984
2023 05/06 17:30
借:管理費用 貸:銀行存款 4月是不是做同樣的負數(shù)分錄
郭老師
2023 05/06 17:32
對的,是的,是這么做的。你把這個銀行存款改成其他應付款。因為這個錢沒有退回來,借其他應付款,借管理費用負數(shù)
84784984
2023 05/06 17:39
收到的4月重新開具的票怎么做呢?
郭老師
2023 05/06 17:40
借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~