問題已解決

老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年賬上還有暫估成本,那現(xiàn)在要怎么處理呢?2022年的年報(bào)還沒有申報(bào),現(xiàn)在要申報(bào),那之前的這筆暫估怎么處理呢?

84785037| 提問時(shí)間:2023 05/06 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)還是虛增的?當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
2023 05/06 10:59
84785037
2023 05/06 11:00
算是虛增,當(dāng)時(shí)就直接做的接主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付暫估款
郭老師
2023 05/06 11:00
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳,納稅調(diào)增。
郭老師
2023 05/06 11:01
月末借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785037
2023 05/06 11:02
那要在22年賬上提現(xiàn)嗎?
郭老師
2023 05/06 11:05
做到今年就可以了
84785037
2023 05/06 11:10
也就是說我要在2022年做一筆分錄,然后年報(bào)的時(shí)候把這邊調(diào)增是吧。
郭老師
2023 05/06 11:12
對的,是的,是這么做的。
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