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老師,科目余額表的管理費用與利潤表中的管理費用不一致,這個不正常吧,會是啥原因呢
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速問速答一般情況下是不等的,應(yīng)該是科目余額表中的管理費用借方累計發(fā)生額,等于利潤表中管理費用的累計數(shù)。
2023 05/05 16:38
84785025
2023 05/05 16:44
啥意思,就是科目余額表管理費用累計借方發(fā)生額和利潤表中的管理費用不一致,不是應(yīng)該是一致的嗎
樸老師
2023 05/05 16:54
同學(xué)你好
利潤表里的管理費用就是從科目余額表余額結(jié)轉(zhuǎn)過來的科目,余額表不能有余額
84785025
2023 05/05 17:03
科目余額表沒有余額,但是出現(xiàn)了不一致的情況
樸老師
2023 05/05 17:11
同學(xué)你好
這個不一致正常
84785025
2023 05/05 17:19
應(yīng)該是21年12月份的賬之前的人沒有計提社保到管理費用,然后22年1月我計提到管理費用里了,然后因為是前一年度發(fā)生的費用,我又從貸方?jīng)_掉了
84785025
2023 05/05 17:20
這樣調(diào)整是對的吧,老師
樸老師
2023 05/05 17:27
跨年的你為啥不做跨年的科目
84785025
2023 05/05 17:31
涉及到損益的不是得用以前年度損益調(diào)整嗎,這個在借方,那管理費用不還是貸方么
樸老師
2023 05/05 17:39
對的
跨年調(diào)整的得用跨年調(diào)整的科目
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