問題已解決

老師你好,請問我本月已抵扣已申報的發(fā)票,本月還未做賬,又開了紅字發(fā)票信息表,請問怎么做,是先做進項,等紅字發(fā)票到了再做進項轉出嗎?

84784991| 提問時間:2023 05/04 21:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是先做正常的進項分錄,然后做進項的負數(shù)分錄。
2023 05/04 21:19
84784991
2023 05/04 21:22
老師進項的負數(shù)分錄是什么時候做,只要做負數(shù)進項分錄,就不要進項轉出了吧
鄒老師
2023 05/04 21:24
你好,進項的負數(shù)分錄,是取得進項負數(shù)發(fā)票的時候做,這種情況不是進項轉出
84784991
2023 05/04 21:27
哦哦那老師還有一個是上個月已經(jīng)抵扣了,這個月我開了紅字信息表,等來了紅字發(fā)票和正常發(fā)票也是一樣做吧
鄒老師
2023 05/04 21:28
你好,是的,是這樣的
84784991
2023 05/04 21:29
老師什么情況下才做進項轉出啊
鄒老師
2023 05/04 21:30
你好,比如虛開了進項發(fā)票,用于職工福利的進項抵扣了。
84784991
2023 05/04 21:36
哦哦,知道了,謝謝老師
鄒老師
2023 05/04 21:36
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~