問(wèn)題已解決

老師你好,去年做的材料掛的賬是應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在匯算清繳前把票開來(lái)了,賬要怎么沖?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/28 16:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果金額對(duì)得上,你直接把發(fā)票貼進(jìn)去就好了,不用去調(diào)。
2023 04/28 16:26
84784992
2023 04/28 16:32
發(fā)票金額多一點(diǎn),去年代賬公司做的是借 原材料? 貸 應(yīng)付賬款_暫估,我現(xiàn)在做借? 應(yīng)付賬款_暫估? 原材料增加 貸? 付款方式? 對(duì)嗎?
宋生老師
2023 04/28 16:33
你好!你紅沖之前的,然后按正確的入賬就好
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~