問題已解決
事業(yè)單位,產(chǎn)生了社保滯納金,繳納時又多交了,會計分錄應(yīng)該怎么做?
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社保滯納金
借:其他支出
貸:銀行存款
2023 04/27 23:16
何萍香老師
2023 04/27 23:19
先要查明多交的款項是單位應(yīng)承擔(dān)部分多交還是個人應(yīng)承擔(dān)部分多交,查明之后,再做賬務(wù)處理。如果是單位部分多交,那么分錄如下:
借:其他應(yīng)收款
貸:現(xiàn)金或銀行存款
借:管理費用-多交社???貸:其他應(yīng)收款
如果是個人部分多交,那么做如下賬務(wù)處理:
借:其他應(yīng)付款-某人
貸:現(xiàn)金或銀行存款
借:管理費用-多交社???貸:其他應(yīng)付款-某人
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