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老師,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)收入比實際收入多了2676,經(jīng)查是22年7月多做了收入,現(xiàn)在我在做匯算清繳的時候怎么處理?謝謝老師

84784968| 提問時間:2023 04/23 11:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 意思是你多做了收入金額; 現(xiàn)在要紅沖收入分錄處理的;然后再去處理匯算的 表格;??
2023 04/23 12:04
84784968
2023 04/23 12:16
那紅沖收入分錄是反結(jié)賬做在22年還是當(dāng)做差錯更正做在23年,匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎
meizi老師
2023 04/23 12:17
你好;? 你發(fā)現(xiàn)的時候 是23年的話; 可以23年沖或者是反結(jié)賬22年去沖;? 你22年年報報了沒有??
84784968
2023 04/23 12:23
22年年報報了,就是檢查時發(fā)現(xiàn)年報上的收入及匯算清繳的收入比22年實際收入多了,或者就按匯算清繳的收入來申報可以嗎?收入多報可以,少報不可以是吧
meizi老師
2023 04/23 12:24
你好; 年報了 ; 你可以去改下的 ;? 你這個? ?比如說你22年本身收入是10萬; 你賬上 做了12萬; 也申報了12萬;? 多做了2萬收入是嗎??
84784968
2023 04/23 12:45
賬、報表都是一致的,就是和增值稅申報表不一致(增值稅申報的收入是實際的收入)
meizi老師
2023 04/23 12:47
你好 1;? ?如果不一致; 你增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表正常收入一致的; 利潤表的收入 和前面兩個表格也是一致的。? ??
84784968
2023 04/23 12:51
意思是我現(xiàn)在,做匯算清繳的時候,按照增值稅申報表的收入來填列,調(diào)賬的話,是調(diào)在23年嗎?年度財務(wù)報表也需要重新申報是嗎?
meizi老師
2023 04/23 12:53
你好;? ? 是的;? ?比如 正常按照賬上數(shù)據(jù)申報; 如果多報了。 次年調(diào)了數(shù)據(jù)在調(diào)減??
84784968
2023 04/23 12:56
調(diào)賬的話,我在23年做一筆差錯更正,以前年度損益調(diào)整,這樣做的話,22年的財務(wù)報表和年度財務(wù)報表收入是不一致的,有關(guān)系嗎?
meizi老師
2023 04/23 13:04
你好;? ?是的;? 這個是調(diào)整; 這個可以的??
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