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小規(guī)模納稅人如銷售項已于2022年作未開具發(fā)票申報增值稅,2023補(bǔ)開發(fā)票時2023增值稅申報如何處理
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速問速答你好; 你用當(dāng)期的收入 減去紅沖的無票收入金額 ;差額? 來報稅即可??
2023 04/17 12:59
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小規(guī)模納稅人如銷售項已于2022年作未開具發(fā)票申報增值稅,2023補(bǔ)開發(fā)票時2023增值稅申報如何處理
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