問題已解決

小規(guī)模納稅人如銷售項已于2022年作未開具發(fā)票申報增值稅,2023補(bǔ)開發(fā)票時2023增值稅申報如何處理

84784948| 提問時間:2023 04/17 12:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你用當(dāng)期的收入 減去紅沖的無票收入金額 ;差額? 來報稅即可??
2023 04/17 12:59
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~