問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人如銷(xiāo)售項(xiàng)已于2022年作未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)增值稅,2023補(bǔ)開(kāi)發(fā)票時(shí)2023增值稅申報(bào)如何處理

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/17 12:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你用當(dāng)期的收入 減去紅沖的無(wú)票收入金額 ;差額? 來(lái)報(bào)稅即可??
2023 04/17 12:59
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