建筑總包單位預(yù)交稅款(總包1000萬-分包500萬)/1.09*0.02=9.17萬元 借:應(yīng)收賬款——業(yè)主1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入917.43 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))82.56 借:工程施工——人工費(fèi)458.72 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)41.28 貸:應(yīng)付賬款——某勞務(wù)500 異地預(yù)繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅9.17 500/1.09*0.02 貸:其他應(yīng)收款——項(xiàng)目9.17 總公司次月繳納增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(82.56-41.28) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅32.11 銀行存款9.17
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實(shí)務(wù)
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2023 04/16 20:38
84784978
2023 04/16 20:54
稅費(fèi)是按照以上分錄計提并繳納嘛
檸檬老師1
2023 04/16 21:04
您好,異地預(yù)繳的時候如果已經(jīng)繳納了9.17的稅費(fèi),那分錄就是
借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅9.17 500/1.09*0.02
貸:銀行存款? ? ?9.17
月末的時候要做增值稅計提
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?42.28
?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 42.28
? ? ? ??
總公司次月繳納增值稅時
借;?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? ? 41.28
? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅9.17?
? ? ? ? ?銀行存款? ? ?32.11
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- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 431
- 建筑行業(yè);1、預(yù)繳分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 貸:銀行 2、月末:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 3、應(yīng)繳增值稅=銷-進(jìn) 計提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 請老師幫我看下是不是這樣做的? 953
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