问题已解决
以前賬上做計提了印花稅,導致應交稅款貸方有余額,現(xiàn)在要怎么將計提多了的印花稅沖銷掉?
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同學您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應科目
2023 04/14 15:26
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2023 04/14 15:36
計提的時候分錄是 借:營業(yè)稅金及附加(印花稅) 貸:應交稅費
我現(xiàn)在要沖回分錄做 借:應交稅費 貸:利潤分配-未分配利潤
是這樣嗎?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 15:42
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
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2023 04/14 15:45
好的,謝謝老師
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/14 15:49
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)
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