问题已解决

以前賬上做計提了印花稅,導致應交稅款貸方有余額,現(xiàn)在要怎么將計提多了的印花稅沖銷掉?

84785006| 提问时间:2023 04/14 15:25
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應科目
2023 04/14 15:26
84785006
2023 04/14 15:36
計提的時候分錄是 借:營業(yè)稅金及附加(印花稅) 貸:應交稅費 我現(xiàn)在要沖回分錄做 借:應交稅費 貸:利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎?
易 老師
2023 04/14 15:42
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
84785006
2023 04/14 15:45
好的,謝謝老師
易 老師
2023 04/14 15:49
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~