問題已解決
上年度印花稅多計提能直接 借營業(yè)稅金及附加 紅字 貸應交稅費-印花稅 紅字
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速問速答你好,嗯嗯可以的呢
2019 11/21 14:11
84785039
2019 11/21 14:11
要涉及到以前年度損益調(diào)整嗎,因為是上年度的
王晶老師
2019 11/21 14:13
這個紅沖完之后,把稅金及附加,轉入以前年度損益
84785039
2019 11/21 14:16
最后結轉損益,稅金及附加不就結轉到本年利潤了嗎
借:本年利潤
貸:稅金及附加
王晶老師
2019 11/21 14:17
轉入以前年度損益之后,在轉入利潤分配
84785039
2019 11/21 14:20
能把具體的分錄過程告訴我嗎
王晶老師
2019 11/21 14:22
借利潤分配,貸以前年度損益
84785039
2019 11/21 14:27
可以不涉及以前年度損益,只做一筆
借營業(yè)稅金及附加 紅字
貸應交稅費-印花稅 紅字
王晶老師
2019 11/21 14:28
那也要轉入利潤分配的
84785039
2019 11/21 14:29
那是再做一筆這個分錄
借利潤分配,貸以前年度損益
金額紅字嗎
王晶老師
2019 11/21 14:30
嗯嗯,可以直接借利潤分配,貸稅金及附加
84785039
2019 11/21 14:37
完整的分錄是不是這樣
借營業(yè)稅金及附加 紅字
貸應交稅費-印花稅 紅字
借利潤分配 紅字
貸營業(yè)稅金及附加 紅字
王晶老師
2019 11/21 14:39
嗯嗯,是的呢,是這樣的
84785039
2019 11/21 14:40
如果少計提也是一樣做的嗎
王晶老師
2019 11/21 14:40
嗯嗯,也是一樣做的呢
84785039
2019 11/21 14:47
是利潤分配-未分配利潤嗎
王晶老師
2019 11/21 14:48
嗯嗯嗯嗯是的,是的呢
84785039
2019 11/21 14:55
不用再涉及以前年度損益調(diào)整了吧
84785039
2019 11/21 14:57
摘要怎么寫
84785039
2019 11/21 15:04
摘要可以寫沖減上年度稅金及附加
王晶老師
2019 11/21 15:15
嗯嗯,可以這樣寫的呢
84785039
2019 11/21 15:36
那能只做我那一筆分錄嗎,因為稅金及附加本月會結轉到本年利潤,年末本年利潤不還是要結轉利潤分配
王晶老師
2019 11/21 15:37
不可以,這個是要區(qū)分的
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