問題已解決
小規(guī)模納稅人以前年度誤將進項稅額計入待抵扣進項稅額中,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,如何做更正調(diào)整分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行
2023 04/12 16:34
84784953
2023 04/12 16:36
因為是很久之前的,所以只需要紅字沖銷,重新做是嗎?以前年度都是增值稅零申報
易 老師
2023 04/12 16:38
你好,可以的, 沒問題
閱讀 186