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小規(guī)模納稅人以前年度誤將進項稅額計入待抵扣進項稅額中,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,如何做更正調(diào)整分錄

84784953| 提問時間:2023 04/12 16:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行
2023 04/12 16:34
84784953
2023 04/12 16:36
因為是很久之前的,所以只需要紅字沖銷,重新做是嗎?以前年度都是增值稅零申報
易 老師
2023 04/12 16:38
你好,可以的, 沒問題
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