問題已解決

老師好,交增值稅時會計分錄:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅5000,貸:銀行存款 5000 計提時:已交增值稅轉(zhuǎn)為當(dāng)期增值稅:借:應(yīng)交增值稅 5000 貸:已交增值稅5000,請問延緩6個月交納時稅款也是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 175000,貸:銀行存款175000,計提時如何做分錄

84784968| 提問時間:2023 04/08 17:59
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晏昌嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
馬上給你手寫,稍等
2023 04/08 18:23
晏昌嬋老師
2023 04/08 18:26
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
晏昌嬋老師
2023 04/08 18:27
實繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784968
2023 04/08 18:31
老師,交的時:借:未交增值稅,貸:銀行存款,計提借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣就完整了嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅不用管了嗎
晏昌嬋老師
2023 04/08 18:40
不用,它是屬于應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,的明細(xì)
84784968
2023 04/08 20:25
老師,我之前做的實繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 計提時借:已交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅,現(xiàn)在要如何更正
84784968
2023 04/08 20:26
老師,我之前做的實繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 計提時借:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅 貸:已交增值稅,現(xiàn)在要如何更正
晏昌嬋老師
2023 04/09 08:12
計提時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅; 下月交納時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款;
84784968
2023 04/09 08:19
上年之前做成借:應(yīng)交增值稅-己交增值稅,貨:銀行存款,計提時:借:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-己交增值稅,現(xiàn)本月如何更正
晏昌嬋老師
2023 04/09 09:01
科目更正,憑證更正
84784968
2023 04/09 09:05
老師,上一年的如何更正,期未當(dāng)期增值稅在借方
84784968
2023 04/09 09:07
老師,請問這個年初余額如何更正
晏昌嬋老師
2023 04/09 09:08
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