問題已解決
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答如果是貨款的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023 04/07 09:26
84784984
2023 04/07 09:36
老師,我上個月的分錄是:
借:工程施工-材料費 14070.8
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1829.2
貸:預(yù)付賬款3000
銀行存款12900
我要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄
郭老師
2023 04/07 09:42
借應(yīng)付賬款
dai工程施工應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784984
2023 04/07 09:43
知道了謝謝老師
郭老師
2023 04/07 09:48
不用客氣,工作愉快。
閱讀 255