問題已解決

老師 請(qǐng)問 我們公司上個(gè)月收到對(duì)方公司發(fā)票已經(jīng)做賬抵扣了,然后有問題對(duì)方公司紅沖了賬務(wù)處理還有報(bào)稅的時(shí)候怎么處理呢

84785030| 提問時(shí)間:2022 11/13 13:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 購(gòu)買貨物的嗎 借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 附表二開具的紅字信息表一藍(lán)填寫
2022 11/13 13:39
84785030
2022 11/13 18:37
老師 是買的別人的材料發(fā)生的運(yùn)費(fèi)做的制造費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)
郭老師
2022 11/13 18:41
你好 和你的原材料一塊做 借原材料 貸銀行存款
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