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老師好,一般收到去年的發(fā)票,成本票的話一般是不是年底要暫估入賬,然后今天收到票后沖銷再入賬,費(fèi)用票的話調(diào)整以前年度損益調(diào)整,調(diào)整利潤分配未分配利潤

84784954| 提問時(shí)間:2023 04/06 09:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對,沒錯(cuò),就是這么做的。
2023 04/06 09:49
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