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去年暫估入賬的材料,今天付款,收到發(fā)票,怎么做以前年度損益調(diào)整

84785022| 提問時間:2019 04/11 17:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您去年暫估分錄怎么寫的
2019 04/11 17:53
84785022
2019 04/11 18:01
這樣寫的
bamboo老師
2019 04/11 18:03
借 應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
84785022
2019 04/11 21:43
2018年12月材料到、款未付、沒有發(fā)票,暫估入賬,領(lǐng)用。
84785022
2019 04/11 21:45
2019年1月款已付、收到發(fā)票,沖銷
84785022
2019 04/11 21:46
2019年1月收到的發(fā)票及領(lǐng)用
84785022
2019 04/11 21:47
2019年1月結(jié)轉(zhuǎn)成本時發(fā)現(xiàn)余額存在差異
bamboo老師
2019 04/11 21:55
您1月份沖了工程成本 現(xiàn)在是8394.1 金額是正確的啊
84785022
2019 04/11 22:01
因?yàn)槭?018年業(yè)務(wù),用不用做以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2019 04/11 22:02
您這個項(xiàng)目結(jié)束了沒有?
84785022
2019 04/11 22:04
沒有的,還有好幾年才完工的
bamboo老師
2019 04/11 22:05
項(xiàng)目沒有結(jié)束的話 可以不用做以前年度損益調(diào)整
84785022
2019 04/11 22:07
老師如果完工了如何調(diào)整
bamboo老師
2019 04/11 22:09
如果完工了要通過以前年度損益科目調(diào)整
84785022
2019 04/11 22:11
老師這個項(xiàng)目每次收到款就開發(fā)票給對方,就確認(rèn)收入了
bamboo老師
2019 04/11 22:12
您項(xiàng)目沒有完全完工 可以這樣賬務(wù)處理
84785022
2019 04/11 22:15
好的老師,老師我還是想請教一下,假如完工了,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做調(diào)整?分錄怎么寫?實(shí)在不會
bamboo老師
2019 04/11 22:20
您暫估的時候少暫估了 收到發(fā)票 可以這么寫分錄 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 以前年度損益調(diào)整(原材料少暫估金額 領(lǐng)用計入工程施工 最后計入主營業(yè)務(wù)成本) 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84785022
2019 04/11 22:36
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 04/11 23:16
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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