問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 咱們跨年紅沖了?,F(xiàn)在報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)呢?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/03 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)開的是免稅的發(fā)票。
2023 04/03 12:35
郭老師
2023 04/03 12:35
這個(gè)上面怎么沒(méi)有稅率。
84785008
2023 04/03 12:37
紅沖的去年免稅發(fā)票得嘛
84785008
2023 04/03 12:38
這樣的老師
郭老師
2023 04/03 12:39
那你就是正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊 填寫。
郭老師
2023 04/03 12:40
出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你看下在第十欄里面能填寫進(jìn)去吧。
84785008
2023 04/03 12:42
那得按負(fù)數(shù)填寫了
84785008
2023 04/03 12:42
那得按負(fù)數(shù)填寫了
郭老師
2023 04/03 12:43
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785008
2023 04/03 12:44
好的,謝謝老師了
郭老師
2023 04/03 12:45
不用客氣,工作愉快。
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