問題已解決
老師好,我們是建筑行業(yè),去年8月跟甲方開了一筆發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們?nèi)ツ暌汛_認(rèn)收入和成本并且交了稅,現(xiàn)在要求我們重開,我們怎么做賬務(wù)處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你紅沖你的收入再重新做就可以的,這個金額是一樣的嗎?
2023 03/30 14:44
84784989
2023 03/30 14:47
一模一樣,1500萬,那銷項稅也全部沖掉?還有去年結(jié)轉(zhuǎn)的那部分增值稅呢?需要沖掉嗎?我們重新開的不會交稅了吧
郭老師
2023 03/30 14:52
你好,對的,是的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)在今年不需要再重新交稅了。
84784989
2023 03/30 15:04
我把之前的沖了,在今年正常做分錄就可以了吧
郭老師
2023 03/30 15:11
可以的,可以這么做的。
閱讀 226