問題已解決
老師我們是建筑企業(yè),去年的一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在被認(rèn)定為虛開,合同和發(fā)票錢我們都已經(jīng)付完。這個賬怎么調(diào)整做分.成本也不讓抵扣,都怎么做轉(zhuǎn)出分錄啊
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速問速答你好通過以前年度損益調(diào)整
2022 10/17 10:25
84784967
2022 10/17 10:27
老師分錄怎么平
84784967
2022 10/17 10:28
錢也不可能要回來是不是以前年度損益調(diào)整對應(yīng)著營業(yè)外
84784967
2022 10/17 10:28
借:營業(yè)外支出貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還有成本用啥分錄
小寶老師
2022 10/17 10:34
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤
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