問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教下,每個(gè)月做賬時(shí)根據(jù)要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬嗎,如果不認(rèn)證的,就留到需要認(rèn)證的那個(gè)月做嗎?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/28 00:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不是 收到發(fā)票都可以做 沒(méi)有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款
2023 03/28 00:19
84784971
2023 03/28 06:54
意思是不認(rèn)證的那張發(fā)票,增值稅記到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目是嗎?
84784971
2023 03/28 06:55
那要先算好本月哪幾張發(fā)票抵扣,再做賬,老師,是這樣嗎?
郭老師
2023 03/28 07:25
你好對(duì)的 是這么做的
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