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老師 ,每個(gè)月需要認(rèn)證的發(fā)票,就必須做賬進(jìn)去是嗎

84785017| 提問時(shí)間:2023 03/19 13:32
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,同學(xué),需要做進(jìn)賬里去
2023 03/19 13:33
84785017
2023 03/19 13:37
舉個(gè)例子, 假如3月份買了一個(gè)開票盤和付了一年服務(wù)費(fèi),收到發(fā)票了,這個(gè)全額抵稅我想放到5月份認(rèn)證(因?yàn)楝F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)充足),3月做賬:1、借管理費(fèi)用,銀行存款,2、借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款,貸銀行存款,第二步是3月做賬還是5月要認(rèn)證的時(shí)候再做賬?
向陽老師
2023 03/19 13:39
您好,同學(xué), 收到的發(fā)票要及時(shí)入賬,不過認(rèn)證抵扣可以往后挪 3月要做賬
84785017
2023 03/19 13:40
意思說拿到發(fā)票賬先做好,發(fā)票聯(lián)附在憑證后面,但抵扣聯(lián)可以留到需要抵扣了再使用,這樣對(duì)嗎
向陽老師
2023 03/19 13:47
是的呢,同學(xué),您理解是正確的
84785017
2023 03/19 13:48
那抵扣的時(shí)候可以知道進(jìn)項(xiàng)和增值稅了, 這個(gè)時(shí)候要怎么作分錄呢?
向陽老師
2023 03/19 13:52
您好,同學(xué), 1、收到進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 2、開出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=本月應(yīng)該交稅金 3、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)做相反分錄,如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅》余額在借方說明該余額要下月留抵;如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅》余額在貸方說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額. 5、交稅后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
84785017
2023 03/19 13:55
老師,公司上個(gè)月沒有開發(fā)票, 有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬進(jìn)去了, 上個(gè)與資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方負(fù)數(shù) 了 ,怎么辦?
向陽老師
2023 03/19 13:57
您好,沒關(guān)系啊,說明有留抵稅額啊
84785017
2023 03/19 14:00
然后資產(chǎn)負(fù)債表的流動(dòng)負(fù)債也是負(fù)數(shù)了, 這樣也可以嗎
向陽老師
2023 03/19 14:02
您好,沒事,流動(dòng)負(fù)債下的應(yīng)交稅金,如果是增值稅一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,是會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,如果企業(yè)沒有其他流動(dòng)負(fù)債,那么會(huì)因?yàn)閼?yīng)交稅金的負(fù)數(shù)而導(dǎo)致流動(dòng)負(fù)債的負(fù)數(shù)。
84785017
2023 03/19 14:06
好的 謝謝老師
84785017
2023 03/19 14:08
不過資產(chǎn)負(fù)債表不是不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎
向陽老師
2023 03/19 14:12
您好,總資產(chǎn)是負(fù)數(shù)嗎?
84785017
2023 03/19 14:14
負(fù)債合計(jì)是負(fù)數(shù)了
84785017
2023 03/19 14:15
老師 您幫忙看下
向陽老師
2023 03/19 14:18
您好,同學(xué),沒關(guān)系的,這個(gè)會(huì)引起負(fù)數(shù)的。只要知道原因就行
84785017
2023 03/19 14:22
有的老師說要把負(fù)數(shù)寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)去
向陽老師
2023 03/19 14:24
也是可以的,正好資產(chǎn)負(fù)債表上不會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù),相當(dāng)于重分類。
84785017
2023 03/19 14:33
老師, 是應(yīng)交稅費(fèi)去掉負(fù)數(shù)金額寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
向陽老師
2023 03/19 14:35
把應(yīng)交稅費(fèi)里面的二級(jí)明細(xì)里的負(fù)數(shù)金額挪到其他流動(dòng)資產(chǎn)里去
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