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公司給員工發(fā)了工資和差旅費(fèi)5120,借:應(yīng)付職工薪酬5000管理費(fèi)用差旅費(fèi)120貸銀行存款5120這樣做分錄對嗎

84784986| 提問時(shí)間:2023 03/23 16:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023 03/23 16:57
84784986
2023 03/24 11:43
老師請問我們有委托業(yè)務(wù)費(fèi),已經(jīng)開票給對方公司,但當(dāng)月還未收到款,要計(jì)入哪個(gè)科目呢
樸老師
2023 03/24 11:48
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
84784986
2023 03/24 11:56
好的,那我們公司支付一筆施工費(fèi)用還沒有收到票,應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目呢/
樸老師
2023 03/24 12:02
那就借預(yù)付賬款 貸銀行存款
84784986
2023 03/24 12:09
好的那收到發(fā)票后借方計(jì)入管理費(fèi)用貸 方預(yù)付賬款對嗎?
樸老師
2023 03/24 12:18
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784986
2023 03/24 12:41
老師明白了,那我們支付季度的租金,9月,10月,11月, 在10月29日份支付的,29日發(fā)票也收到了,這個(gè)的話要怎么做會(huì)計(jì)分錄,
樸老師
2023 03/24 12:47
計(jì)入費(fèi)用科目就可以了
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